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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000076
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67593
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.814.666

Retención DNCP
₲ 18.667
Retención IVA
₲ 71.429
Retención Renta
₲ 95.238
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CICLOMECANICA PILAR S.A.
RUC
80003437-6
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
RL-13003-15-2237
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.961.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.961.326

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227489
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico