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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000229
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71607
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.473.814

Retención DNCP
₲ 32.853
Retención IVA
₲ 125.714
Retención Renta
₲ 167.619
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE DE LA CRUZ JARA SACCARELLO
RUC
296152-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
RL-13003-17-3108
Monto Contrato
₲ 211.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.121.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.121.111

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282298
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO AREA METROPOLITANA - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico