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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000960
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42748
Fecha Solicitud de Transferencia
15-04-2019
Fecha de la Transferencia
23-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.394.819

Retención DNCP
₲ 48.038
Retención IVA
₲ 185.714
Retención Renta
₲ 371.429
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VILA ROMANA S.A.C.
RUC
80002090-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
RL-12016-17-3352
Monto Contrato
₲ 234.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.463.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.463.207

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300900
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social