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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000290
Monto de la Factura
₲ 3.654.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87749
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.518.558

Retención DNCP
₲ 13.642
Retención IVA
₲ 52.200
Retención Renta
₲ 69.600
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR LUIS TUMA JULIAN
RUC
229350-1
Número de Contrato
014/2011
Código de Contratación (CC)
RL-12001-15-2060
Monto Contrato
₲ 43.848.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.222.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.222.696

Datos de la Licitación

ID de Licitación
207002
Nombre de la Licitación
Ad Referendum - Alquileres para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia