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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003430
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57824
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
26-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.991.186

Retención DNCP
₲ 22.451
Retención IVA
₲ 171.818
Retención Renta
₲ 114.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DR. MIGUEL ANGEL GAMON EMPRESA ADMINISTRADORA DE PROPIEDADES S.A.
RUC
80020144-2
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
RL-12001-15-2095
Monto Contrato
₲ 162.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.558.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.558.547

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228080
Nombre de la Licitación
ALQUILER PARA EL INSTITUTO SOCIAL DEL MERCOSUR - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social