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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004081
Monto de la Factura
₲ 9.396.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102292
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.047.722

Retención DNCP
₲ 35.078
Retención IVA
₲ 134.229
Retención Renta
₲ 178.971
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR DANIEL RIOS CORONEL
RUC
1462306-4
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
RL-12001-15-2051
Monto Contrato
₲ 37.584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.190.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.190.886

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248805
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Plurianual 2013-2014 para el Centro Abierto del Programa Abrazo de la SNNA en la ciudad de Fdo. de la Mora-Ad Referendum 2013
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia