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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0019161
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48118
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
06-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.550.546

Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
₲ 43.636
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMERCIAL INMOBILIARIA ANDREA SA
RUC
80015988-8
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
RL-12001-21-4614
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.318.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.318.512

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358134
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE ESTACIONAMIENTO
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo