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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 69.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120524
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2021
Fecha de la Transferencia
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.275.560

Retención DNCP
₲ 244.440
Retención IVA
₲ 1.890.000
Retención Renta
₲ 1.890.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONDOMINIO MA.HORTENCIA OJEDA DE BUZO Y OTROS
RUC
80019050-5
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
RL-13003-21-4683
Monto Contrato
₲ 831.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 783.306.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 783.306.719

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373365
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA EL ÁREA METROPOLITANA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico