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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 15.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87834
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.020.909

Retención DNCP
₲ 56.364
Retención IVA
₲ 422.727
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE DE LA CRUZ JARA SACCARELLO
RUC
296152-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
RL-13003-21-4698
Monto Contrato
₲ 372.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.397.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.397.270

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354913
Nombre de la Licitación
ALQUILERES DE LOCALES DEL AREA METROPOLITANA AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico