Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001009
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 150.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            79115
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-06-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            06-07-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-07-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 141.289.091
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 529.091
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 4.090.909
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 4.090.909
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DIEGO SEBASTIAN MARTINEZ BURGOS
        
                                    RUC
                            
            1406144-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            402
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RL-12008-19-4126
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.600.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.258.721.363
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.258.721.363
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            317499
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILER DE DEPOSITO PARA PARQUE SANITARIO-ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS DE LA DGGIES
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        