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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002258
Monto de la Factura
₲ 43.025.600
Nro. Solicitud de Transferencia
181475
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.430.785

Retención DNCP
₲ 160.629
Retención IVA
₲ 614.651
Retención Renta
₲ 819.535
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPEDRIL SA
RUC
80002859-7
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
RL-12010-17-3337
Monto Contrato
₲ 3.085.702.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.953.499.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.953.499.026

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299415
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMBUEBLES DETERMINADO PARA OFICINAS DEL MAG - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia