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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000191
Monto de la Factura
₲ 15.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117870
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
13-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.524.519

Retención DNCP
₲ 54.391
Retención IVA
₲ 420.545
Retención Renta
₲ 420.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAN ENRIQUE DE OSSO
RUC
80095675-3
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
RL-13006-20-4411
Monto Contrato
₲ 148.032.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.435.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.435.386

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337244
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede San Juan Bautista
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica