Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000355
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98668
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2020
Fecha de la Transferencia
11-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.593.491
Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA BEATRIZ ELGUE IDOYAGA
RUC
1240964-2
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
RL-13006-20-4231
Monto Contrato
₲ 69.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.275.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.275.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336258
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Alberdi
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica