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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 4.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142605
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.921.136

Retención DNCP
₲ 14.727
Retención IVA
₲ 110.455
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE DE LA CRUZ JARA SACCARELLO
RUC
296152-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
RL-13003-23-5244
Monto Contrato
₲ 372.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.115.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.115.921

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354913
Nombre de la Licitación
ALQUILERES DE LOCALES DEL AREA METROPOLITANA AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico