Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0000053
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 21.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            100455
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            18-07-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            23-07-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-07-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 19.761.955
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 74.073
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 572.727
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 572.727
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CAVI S.A.
        
                                    RUC
                            
            80020803-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            19
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RL-12008-24-5546
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 252.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 236.022.058
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 236.022.058
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            421034
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADA PARA OFICINAS DE LA DIRECCION DE ADULTOS MAYORES
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Instituto de Bienestar Social
        