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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59865
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.888.800

Retención DNCP
₲ 11.200
Retención IVA
₲ 42.857
Retención Renta
₲ 57.143
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAURO MOREL
RUC
1951389-5
Número de Contrato
33/2012
Código de Contratación (CC)
RL-12001-14-1918
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.332.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.332.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
241343
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para el Programa Abrazo en las ciudades de San Lorenzo y Santa Rosa Misiones
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia