Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000330
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 20.880.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            140436
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-11-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            26-01-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-01-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 20.880.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            COMPAÑIA DE DESARROLLO INMOBILIARIO SA 
        
                                    RUC
                            
            80000040-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RL-12001-14-1717
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 250.560.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 241.272.576
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 241.272.576
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            233455
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LOCACION DE INMUEBLE EN LA CIUDAD DE ASUNCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SNNA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            UOC  Ministerio de la Niñez y la Adolescencia
        