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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000060
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29845
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.110.800

Retención DNCP
₲ 39.200
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 200.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASUNCON SRL
RUC
80025718-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
RL-13003-14-1614
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.886.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.886.389

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227489
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico