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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47874
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.666.400

Retención DNCP
₲ 33.600
Retención IVA
₲ 128.571
Retención Renta
₲ 171.429
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WILMA ANTONIA GAUTO DE ZENA
RUC
427962-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
RL-13003-14-1875
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.331.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.331.201

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227489
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico