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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000207
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75323
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2014
Fecha de la Transferencia
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.200.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COOPERATIVA MULTIACTIVA CREDIVILL LTDA
RUC
80024605-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
RL-13003-14-1587
Monto Contrato
₲ 50.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.531.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.531.840

Datos de la Licitación

ID de Licitación
222646
Nombre de la Licitación
Renovación de alquileres para Sedes de F.G.E - Area Metropolitana
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico