Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000183
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57541
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA MULTIACTIVA CREDIVILL LTDA
RUC
80024605-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
RL-13003-14-1587
Monto Contrato
₲ 50.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.531.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.531.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222646
Nombre de la Licitación
Renovación de alquileres para Sedes de F.G.E - Area Metropolitana
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico