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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30739
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.220.800

Retención DNCP
₲ 179.200
Retención IVA
₲ 685.714
Retención Renta
₲ 914.286
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARMEN GRACIELA DOMINGUEZ
RUC
562309-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
RL-13003-14-1728
Monto Contrato
₲ 576.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 531.539.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 531.539.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227489
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico