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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50376
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.312.960

Retención DNCP
₲ 47.040
Retención IVA
Retención Renta
₲ 240.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTIAGO ALVARENGA TORALES
RUC
640189-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
RL-13003-14-1655
Monto Contrato
₲ 98.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.158.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.158.361

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227489
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico