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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000180
Monto de la Factura
₲ 7.595.272
Nro. Solicitud de Transferencia
113884
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.154.193

Retención DNCP
₲ 26.791
Retención IVA
₲ 207.144
Retención Renta
₲ 207.144
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA CARMEN CANALE BENITEZ
RUC
169319-0
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
RL-12020-20-4287
Monto Contrato
₲ 182.286.528
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.851.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.851.559

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308238
Nombre de la Licitación
Locación de inmueble determinado para Oficinas Administrativas y Centros ABRAZO y PAINAC de la SNNA. Plurianual 2016-2018.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia