Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 10.124.625
Nro. Solicitud de Transferencia
51537
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.749.338
Retención DNCP
₲ 37.799
Retención IVA
₲ 144.638
Retención Renta
₲ 192.850
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PERSEVERANDO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80087925-2
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
RL-12001-17-3355
Monto Contrato
₲ 121.495.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.929.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.929.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301070
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para Resguardo del Parque Automotor de la Secretaria de Acción Social.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social