Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000052
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.600.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            60885
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-05-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            03-07-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-07-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.216.720
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 23.280
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 180.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 180.000
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GILBERTO SPECINI FARIÑA
        
                                    RUC
                            
            480647-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            MDS N° 024/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RL-12018-19-4136
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 13.200.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 12.433.440
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 12.433.440
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            352636
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Locación de Inmueble Determinado para Uso Institucional del Ministerio de Desarrollo Social en el Distrito de Juan Manuel Frutos.
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            UOC Ministerio de Desarrollo Social
        