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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000080
Monto de la Factura
₲ 31.834.793
Nro. Solicitud de Transferencia
67229
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2015
Fecha de la Transferencia
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.654.783

Retención DNCP
₲ 118.850
Retención IVA
₲ 454.783
Retención Renta
₲ 606.377
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PERFECTA S.A.M.I.
RUC
80001783-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
RL-12004-14-1881
Monto Contrato
₲ 382.017.516
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.857.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.857.396

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208467
Nombre de la Licitación
Locación de inmuebles - renovaciones
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores