Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003931
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 44.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            217240
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-12-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            20-01-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-01-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 41.406.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 155.200
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.200.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.200.000
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CENTRAL PIRARETA SA
        
                                    RUC
                            
            80003288-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            01/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RL-23036-22-4978
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 528.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 496.872.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 496.872.000
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            399564
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EDIFICIO TÉCNICO 
        
                                    Convocante
                            
            Instituto Nacional de Estadística (INE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Instituto Nacional de Estadística (INE)
        