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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47894
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALMAR S.A.
RUC
80006281-7
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
RL-12006-14-1492
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.647.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.647.127

Datos de la Licitación

ID de Licitación
219344
Nombre de la Licitación
ALQUILERES DE OFICINAS Y LOCALES DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas