Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002222
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.858.750
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            43378
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-04-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            26-05-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-05-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.715.719
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 14.406
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 55.125
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 73.500
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ASOCIACION PARAGUAYA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS 
        
                                    RUC
                            
            80023669-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            1
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RL-23009-15-2072
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 46.305.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 44.588.628
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 44.588.628
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            250869
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILER DE INMUEBLE
        
                                    Convocante
                            
            Comisión Nacional de Valores (CNV)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Comision Nacional de Valores
        