Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000302
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 12.600.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            91771
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            24-07-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            26-07-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-07-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 12.132.960
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 47.040
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 180.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 240.000
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONO SRL 
        
                                    RUC
                            
            80005959-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            26
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RL-12007-16-2911
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 176.400.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 169.861.440
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 169.861.440
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            284915
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y DEPOSITOS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio de Educacion
        