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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000486
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160980
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.752.763

Retención DNCP
₲ 61.523
Retención IVA
₲ 185.714
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA BLANCA CAROLINA SILVANA GRENNO PINHO
RUC
247610-0
Número de Contrato
305868
Código de Contratación (CC)
RL-23006-17-3318
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.258.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.258.288

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305868
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA USO DE LA INSTITUCION
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena