Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000107
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.250.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            79781
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-06-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            04-07-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-07-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.155.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 20.000
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 75.000
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Miguel Angel Vega Flores
        
                                    RUC
                            
            1477549-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            02
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RL-12003-18-3511
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 63.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 61.860.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 61.860.000
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            306542
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LOCACION DE INMUEBLE PARA LA OFICINA UBICADA EN EL EDIFICIO AURORA I DAER
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES
        