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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000464
Monto de la Factura
₲ 18.498.875
Nro. Solicitud de Transferencia
70261
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.912.797

Retención DNCP
₲ 65.251
Retención IVA
₲ 504.515
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ADRIAN SALAS CORONEL
RUC
1094794-9
Número de Contrato
MDS/041/2019
Código de Contratación (CC)
RL-12018-21-4879
Monto Contrato
₲ 119.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.161.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.161.240

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371081
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles determinado para sede del Instituto Social del Mercosur (I.S.M.)
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social