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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000389
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
11644
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2021
Fecha de la Transferencia
18-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.880.977

Retención DNCP
₲ 46.295
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 286.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIOCESIS DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO
RUC
80016422-9
Número de Contrato
N° 08/2019
Código de Contratación (CC)
RL-28006-20-4244
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.380.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.551.686

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363776
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble para la Facultad de Ciencias Sede Yuty
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve