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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000520
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141254
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2019
Fecha de la Transferencia
22-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.864.823

Retención DNCP
₲ 26.606
Retención IVA
₲ 102.857
Retención Renta
₲ 205.714
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE EMATEGUI CACHERO
RUC
268149-8
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
RL-13003-19-3871
Monto Contrato
₲ 468.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.150.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.150.148

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319367
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO, AREA METROPOLITANA - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico