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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000437
Monto de la Factura
₲ 58.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34920
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.776.686

Retención DNCP
₲ 216.171
Retención IVA
₲ 835.714
Retención Renta
₲ 1.671.429
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE EMATEGUI CACHERO
RUC
268149-8
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
RL-13003-19-3871
Monto Contrato
₲ 468.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.150.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.150.148

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319367
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO, AREA METROPOLITANA - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico