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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000207
Monto de la Factura
₲ 21.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34374
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.799.360

Retención DNCP
₲ 80.640
Retención IVA
₲ 308.571
Retención Renta
₲ 411.429
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CELSA VIRGINIA ESCOBAR DE ARREDONDO
RUC
2702635-3
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
RL-12011-18-3387
Monto Contrato
₲ 21.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.799.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.799.360

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301358
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS ORMIC CONCEPCION-CAAGUAZU-CORDILLERA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio