Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004275
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 80.680.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            59132
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-04-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            09-05-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-05-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 75.923.546
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 284.580
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.200.364
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.200.364
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CENTRAL PIRARETA SA
        
                                    RUC
                            
            80003288-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            01/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RL-23036-24-5468
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 968.160.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 756.833.388
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 756.833.388
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            418099
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            INMUEBLE DETERMINADO - LOCACION DE EDIFICIO PARA OFICINAS DEL INE
        
                                    Convocante
                            
            Instituto Nacional de Estadística (INE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Instituto Nacional de Estadística (INE)
        