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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000535
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60646
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
31-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.469.409

Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 245.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS CARLOS BOGADO BERTOLO
RUC
256130-1
Número de Contrato
N° 04/2019
Código de Contratación (CC)
RL-28006-21-4549
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.632.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.632.913

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356703
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve