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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000657
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14939
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2022
Fecha de la Transferencia
21-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.938.819

Retención DNCP
₲ 63.491
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 490.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS CARLOS BOGADO BERTOLO
RUC
256130-1
Número de Contrato
N° 04/2019
Código de Contratación (CC)
RL-28006-21-4549
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.632.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.632.913

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356703
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve