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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003380
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51025
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
03-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.740.533

Retención DNCP
₲ 26.133
Retención IVA
₲ 100.000
Retención Renta
₲ 133.334
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TOWERS SA
RUC
80018499-8
Número de Contrato
330/2014
Código de Contratación (CC)
RL-12003-16-2541
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.183.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.183.733

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282561
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO N° 02/2014, PARA OFICINA REGIONAL DEL DPTO. DE iDENTIFICACIONES EN LA CIUDAD DE SALTO DEL GUAIRA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional