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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000074
Nro. de Timbrado
16129122
Monto de la Factura
₲ 783.702
Nro. de Orden de Pago
14752
Fecha de Orden de Pago
26-10-2023
Fecha Emisión Cheque
20-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 737.498
IVA
₲ 71.246

Retención DNCP
₲ 2.764
Retención IVA
₲ 21.374
Retención Renta
₲ 21.374
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO DE EMPRESAS DE LIMPIEZA CEL
RUC
80122040-8
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
IM-13001-23-45331
Monto Contrato
₲ 783.702
Total Pagado por el Contrato
₲ 783.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 737.498

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392988
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN Y PARA EL EDIFICIO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia