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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-324/327/328
Monto de la Factura
₲ 3.639.600
Nro. de Orden de Pago
861
Fecha de Orden de Pago
02-09-2014
Fecha Emisión Cheque
03-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.461.194
IVA
₲ 330.873

Retención DNCP
₲ 12.970
Retención IVA
₲ 99.262
Retención Renta
₲ 66.174
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FELIX RUBEN MAIDANA GONZALEZ
RUC
1280080-5
Número de Contrato
CO 01/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28006-13-69318
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.982.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.757.966

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250130
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos y de Ceremonial
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve