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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002721/22
Monto de la Factura
₲ 4.680.000
Nro. de Orden de Pago
908
Fecha de Orden de Pago
25-09-2014
Fecha Emisión Cheque
26-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.450.594
IVA
₲ 425.455

Retención DNCP
₲ 16.678
Retención IVA
₲ 127.637
Retención Renta
₲ 85.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRENDIMIENTOS YBYTURUZU SA
RUC
80013031-6
Número de Contrato
CO 02/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28006-13-69409
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.050.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.422.903

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250130
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos y de Ceremonial
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve