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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007162
Nro. de Timbrado
14744397
Monto de la Factura
₲ 3.748.500
Nro. de Orden de Pago
1120
Fecha de Orden de Pago
23-09-2021
Fecha Emisión Cheque
23-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.530.814
IVA
₲ 340.773

Retención DNCP
₲ 13.222
Retención IVA
₲ 102.232
Retención Renta
₲ 102.232
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
049
Código de Contratación (CC)
CO-23018-20-196298
Monto Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 548.807.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 516.852.551

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381714
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL Y ESCRITA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill