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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010151
Nro. de Timbrado
11997850
Monto de la Factura
₲ 6.930.000
Nro. de Orden de Pago
4550
Fecha de Orden de Pago
01-11-2017
Fecha Emisión Cheque
01-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.590.304
IVA
₲ 630.000

Retención DNCP
₲ 24.696
Retención IVA
₲ 189.000
Retención Renta
₲ 126.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-135747
Monto Contrato
₲ 50.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.858.665

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320480
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas,cintas y tóners para impresoras y fotocopiadoras-Ad Referéndum 2017
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica