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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0037378
Nro. de Timbrado
11785462
Monto de la Factura
₲ 2.659.413
Nro. de Orden de Pago
155
Fecha de Orden de Pago
11-05-2017
Fecha Emisión Cheque
11-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.582.675
IVA
₲ 47.537

Retención DNCP
₲ 10.239
Retención IVA
₲ 14.261
Retención Renta
₲ 52.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
000006
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-136740
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 672.031.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 650.394.810

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324039
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasaje aéreo, terrestre, nacional e internacional para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado