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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006405
Nro. de Timbrado
12535630
Monto de la Factura
₲ 35.928.070
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
27-07-2018
Fecha Emisión Cheque
11-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.166.941
IVA
₲ 3.266.188
Retención DNCP
₲ 128.035
Retención IVA
₲ 979.856
Retención Renta
₲ 653.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-144209
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.836.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.946.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332002
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos para Casa Matriz y Centro de Adiestramiento en Servicios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas
