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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000421
Nro. de Timbrado
12509383
Monto de la Factura
₲ 20.718.000
Nro. de Orden de Pago
756
Fecha de Orden de Pago
22-06-2018
Fecha Emisión Cheque
22-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.702.442
IVA
₲ 565.036

Retención DNCP
₲ 73.831
Retención IVA
₲ 565.036
Retención Renta
₲ 376.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALEX PUBLICIDAD S.R.L.
RUC
80004735-4
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-139136
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.034.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.154.540

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323438
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas